审计委员会

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董事会下属的专门委员会之一,一般在大型公司的董事会之下设立。由于审计工作是董事会的...审计委员会的主要工作是审计独立审计公司的业务能力和经济要价,参与选定合格的独立审计公司;审计前与独立审计公司就审计的范围和程序协商讨论;复查研究审计结 ...

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  • 特征对上市公司会计稳健性的影响研究

    本文采用实证研究的方法分析了审计委员会特征与会计稳健性之间的关系。在回顾相关文献和理论的基础上,考察了审计委员会的勤勉度、独立性、财务专业性、规模、法律专业性和成员性别6个特征对会计稳健性的影响作用。...

    《国际商务财会》 2013年09期 关键词: "审计委员会"," 特征"," 稳健性" 收藏

  • 模式对 公司治理效应影响探析

    内部审计在公司治理中发挥着重要作用。本文剖析了不同内部审计模式特点,在理论分析内部审计模式对公司治理效应影响的基础上,运用上市公司数据实证研究了审计委员会领导下的内审模式对公司治理效应的影响,并提出相...

    《时代经贸》 2014年9期 关键词: "内部审计","审计委员会内审模式","","治理效应" 收藏

  • 管理层权力、主任-高管私人关系与会计信息质量

    随着世界各国的公司治理结构趋于一致,私人关系等软治理因素正日益受到重视而成为公司治理的前沿和热点问题。在最讲人情味、"有关系好办事"的中国,研究私人关系无疑具有较强的现实意义。以2004—2016年A...

    《南京审计大学学报》 2020年01期 关键词: "管理层权力"," 审计意见"," 会计信息质量"," 审计委员会"," 高管私人关系"," 公司治理结构" 收藏

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